索引号: 0001/2020-0114 发布文号: 2020年第496号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县统计局 2019年部门决算


目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、主要职责。

统计局属于县政府工作部门,负责对全县国民经济各个部门一年各时间段的经济发展水平,规模、经济总量、经济总价值进行收集、汇总、评估,加工成为各级领导决策服务的统计产品。部门主要职责:

(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;拟订全县统计政策、规划以及全县统计调查计划;监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,执行国家统计标准;完成全县生产总值、投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查、专项调查和抽样调查;并负责汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全国性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、营商环境等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县基本统计数据。

(六)组织全县镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,组织开展全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计分析、统计预测、统计监督,统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

(七)加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调、统计数据发布等方面的管理;负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

(八)依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)按照规定的权限与责任,承接和管理县属调查队系统的人员和统计事业费;指导全县统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试报考相关工作。

(十)建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

2、内设机构。

机构设置:内设股室,即政办法规股、综合核算股、农村社会股;下设社会经济普查中心和社会经济调查中心。

 

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,本单位只包括本级:

序号

单位名称

1

镇坪县统计局本级(机关)

2

……

3

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制21人,其中行政编制6人、事业编制15人;实有人员21人,其中行政6人、事业6人。单位管理的退休人员4人。


 


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表

 

2

收入决算表

 

3

支出决算表

 

4

财政拨款收入支出决算总表

 

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

                                                                        公开01

编制部门:                                                            金额单位:万元

    

    

    

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

286.62

  1、一般公共服务支出

292.65

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款 

0.00

  3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

  4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

  5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

  7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

 

 

  9、卫生健康支出

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、粮油物资储备支出

0.00

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

22、其他支出

0.00

本年收入合计

286.62

本年支出合计

292.65

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配 

0.00

年初结转和结余

23.17

年末结转和结余

17.13

收入总计

309.78

支出总计

309.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育 

收费

合计

286.62

286.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

286.62

286.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

286.62

286.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

224.16

224.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

一般行政管理事务

62.46

62.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

                                                                       公开03

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

292.65

230.19

62.46

 

 

 

201

一般公共服务支出

292.65

230.19

62.46

 

 

 

20105

统计信息事务

292.65

230.19

62.46

 

 

 

2010501

行政运行

230.19

230.19

 

 

 

 

2010501

一般行政管理事务

62.46

 

62.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

286.62

1、一般公共服务支出

292.65

292.65

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表 

                                                                        公开04

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

286.62 

本年支出合计

292.65

292.65

 

年初财政拨款结转和结余

23.17

年末财政拨款

结转和结余

17.13

17.13

 

一、一般公共预   

算财政拨款

23.17

 

 

 

 

二、政府性基金预 

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

309.78

支出总计

309.78

309.78

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05

编制部门:                                                           金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

292.65

230.19

192.19

38.01

62.46

 

201

一般公共服务支出

292.65

230.19

192.19

38.01

62.46

 

20105

统计信息事务

292.65

230.19

192.19

38.01

62.46

 

2010501

行政运行

230.19

230.19

192.19

38.01

0.00

 

2010501

一般行政管理事务

62.46

0.00

0.00

0.00

62.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06

编制部门:                                                            金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

230.19

192.19

38.01

 

301

工资福利支出 

187.19

187.19

0.00

 

  30101

基本工资

79.52

79.52

0.00

 

  30102

津贴补贴

48.37

48.37

0.00

 

  30103

奖金

23.20

23.20

0.00

 

  30108

基本养老保险缴费

16.3

16.3

0.00

 

  30110

医疗保险缴费

5.22

5.22

0.00

 

  30113

住房公积金

14.58

14.58

0.00

 

302

商品和服务支出

38.01

0.00

38.00

 

  30201

办公费

0.87

0.00

0.86

 

  30202

印刷费

2.50

0.00

2.50

 

  30203

咨询费

0.30

0.00

0.30

 

  30204

手续费

0.09

0.00

0.09

 

  30207

邮电费

2.40

0.00

2.40

 

  30208

取暖费

4.88

0.00

4.88

 

30211

差旅费

3.80

0.00

3.80

 

30213

维修(护)费

1.00

0.00

1.00

 

30214

租赁费

2.00

0.00

2.00

 

30216

培训费

1.36

0.00

1.36

 

30217

公务接待费

2.03

0.00

2.03

 

30226

劳务费

11.77

0.00

11.77

 

30228

工会经费

2.80

0.00

2.80

 

30239

其他交通费用

1.72

0.00

1.72

 

30299

其他商品和支出

0.49

0.00

0.49

 

303

对个人和家庭的补助

5.00

5.00

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

5.00

5.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

2.03

0.00

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

5.50

决算数

2.03

0.00

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

上年决算数

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

增减额

-0.17

0.00

-0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

增减率

-7.7

0.00

-7.7

0.00

0.00

0.00

0.00

66.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 


      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08

编制部门:                                                            金额单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年收入总计286.62万元,比上年下降2.65万元,主要原因是一位行政人员调出;办公费、印刷费、劳务费、差旅费等公用经费减少。

2019年支出总计292.65万元,比上年增长1.38万元,主要原因是城乡一体化辅调员补贴、经济普查两员补贴增长了。


二、收入决算情况说明

2019年收入合计286.62万元,其中:财政拨款收入286.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计292.65万元,其中:基本支出230.19万元,占79%;项目支出62.46万元,占21%;经营支出0万元,占0%。


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入收入总计286.62万元,比上年下降2.65万元,主要原因是一位行政人员调出;办公费、印刷费、劳务费、差旅费等公用经费减少。

2019年财政拨款支出总计292.65万元,比上年增长3.98万元,主要原因是城乡一体化辅调员补贴、经济普查两员补贴增长了。

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出292.65万元。与上年相比,财政拨款支出增加3.98万元,增长1.4%,主要原因是人员工资增长了,城乡一体化辅调员补贴、经济普查两员补贴增长了。


(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为194.15万元,支出决算为292.65万元,完成年初预算的151%。按照政府功能分类科目,其中: 

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 


        年初预算为194.15万元,支出决算为292.65万元,完成年初预算的151%。一般公共服务决算支出为292.65万元,完成年初预算的151%。行政运行决算支出230.19万元,完成年初预算的136%;基本决算支出为230.19万元,完成年初预算的136%。一般行政管理事务决算支出为62.46万元,完成年初预算的249%;项目决算支出为62.46万元,完成年初预算的249%;决算数大于预算数的主要原因是人员经费、城乡一体化辅调员补贴、经济普查两员补贴经费支出增加了。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出169.15万元,包括:人员经费支出151.65万元和公用经费支出17.5万元。

人员经费151.65万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资62.34万元,津贴补贴36.58万元,绩效工资23.65万元,职工基本医疗保险缴费7.35万元,其他社会保障缴费0.17万元,住房公积金14.71万元,其他对个人和家庭的补助支出6.85万元。

公用经费17.5万元,主要包括办公费1.16万元,印刷费1.00万元,邮电费2.40万元,差旅费3.00万元,维修费1.00万元,公务接待费2.03万元,劳务费0.57万元,工会经费2.8万元,其他交通费3.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019“三公”经费财政拨款支出预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成预算的100%。预算与决算持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.03万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无因公出国(境)团组费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是2019年单位没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是单位没有公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待35批次,160人次,预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.5万元,支出决算为1.36万元,完成预算的24.72%,决算数较预算数减少4.14万元,主要原因是2019年全国四次经济普查接近尾声,培训费支出减少。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述) 

本部门无项目决算拨款支出。

 

 








十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为169.15万元,支出决算为230.19万元,完成预算的136%。决算数较预算数增加61.04万元,主要原因是工资福利支出、商品和服务支出等费用增加了。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年政府采购支出为1.90万元,购置会议桌0.5万元、铁皮柜0.3万元、办公椅0.6万元、办公桌0.05万元、挂式空调0.45万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。