索引号: 0001/2020-0121 发布文号: 2020年第503号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县审计局2019年部门决算






目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1.负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:①县财政预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。②县人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省财政转移支付资金。③使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。④政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。⑤国有企业和地方金融机构、政府规定的国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。⑥县政府部门、县级人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。⑦国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中、省、市驻镇企事业单位财务收支。⑧省审计厅、市审计局授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。⑨法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

5.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.承办县政府交办的其他事项。

(二)内设机构。

镇坪县审计局为一级预算单位,单位性质是行政单位,经费管理方式是财政全额拨款。下设数据信息中心(县村级财务审计指导站)。内设政办股、法制股、财政金融审计股、经济责任审计股、基建投资审计股、行政事业审计股、电子数据审计股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,无下属二级预算单位:

序号

单位名称

1

镇坪县审计局本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制18人,其中行政编制7人、事业编制11人;实有人员17人,其中行政9人2019年调入1人、含工勤岗1人)、事业8人2019年调入1人、招聘2人)。单位管理的离退休人员9人。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。



收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

256.83

  1、一般公共服务支出

238.92

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

  4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

  5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

  7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

 

 

  9、卫生健康支出

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、粮油物资储备支出

0.00

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

22、其他支出

0.00

本年收入合计

256.83

本年支出合计

238.92

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.18

年末结转和结余

18.09

收入总计

257.01

支出总计

257.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

256.83

256.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

256.83

256.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

256.83

256.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

253.74

253.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

审计业务

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

                                               公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

238.92

235.83

3.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

238.92

235.83

3.09

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

238.92

235.83

3.09

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

235.83

235.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

审计业务

3.09

0.00

3.09

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

256.83

1、一般公共服务支出

238.92

238.92

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

9、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

 

 

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

22、其他支出

0.00

0.00

0.00



财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

256.83

本年支出合计

238.92

238.92

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.18

年末财政拨款

结转和结余

18.09

18.09

0.00

一、一般公共预

算财政拨款

0.18

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

0.00

 

 

 

 

收入总计

257.01

支出总计

257.01

257.01

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

238.92

235.83

160.15

75.69

3.09

 

201

一般公共服务

支出

238.92

235.83

160.15

75.69

3.09

 

  20108

财政事务

238.92

235.83

160.15

75.69

3.09

 

    2010801

行政运行

238.83

235.83

160.15

75.69

0.00

 

2010804

审计业务

3.09

0.00

0.00

0.00

3.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

235.83

160.15

75.69

 

301

工资福利支出

160.14

160.15

0.00

 

30101

  基本工资

56.51

56.51

0.00

 

30102

  津贴补贴

30.32

30.32

0.00

 

30103

  奖金

18.57

18.57

0.00

 

30107

  绩效工资

15.86

15.86

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.77

18.77

0.00

 

30109

  职业年金缴费

1.80

1.80

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.73

6.73

0.00

 

30113

  住房公积金

11.58

11.58

0.00

 

302

商品和服务支出

75.68

0.00

75.69

 

30201

  办公费

2.95

0.00

2.95

 

30202

  印刷费

0.34

0.00

0.34

 

30204

  手续费

0.01

0.00

0.01

 

30205

  水费

0.05

0.00

0.05

 

30206

  电费

0.18

0.00

0.18

 

30207

  邮电费

1.42

0.00

1.42

 

30208

  取暖费

3.78

0.00

3.78

 

30211

  差旅费

6.13

0.00

6.13

 

30213

  维修()

1.10

0.00

1.10

 

30214

  租赁费

1.73

0.00

1.73

 

30216

  培训费

0.09

0.00

0.09

 

 

 

 

 

 

 

30217

  公务接待费

1.24

0.00

1.24

 

 

 

 

 

 

 

30226

  劳务费

20.13

0.00

20.13

 

 

 

 

 

 

 

30227

  委托业务费

14.27

0.00

14.27

 

 

 

 

 

 

 

30228

  工会经费

7.36

0.00

7.36

 

 

 

 

 

 

 

30229

  福利费

1.70

0.00

1.70

 

 

 

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

8.57

0.00

8.57

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.63

0.00

4.63

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

决算数

1.24

0.00

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

上年决算数

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

增减额

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.2

增减率﹪

35.75

0.00

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

68.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入256.83万元,比上年增加64.52万元,增加33.55%。增加的主要原因是增人增资(2019年较2018年增加4人),单位收入增加;其次是2019年完成审计项目较2018年完成项目增加,按比例调增了审计项目经费。

2019年全年支出238.92万元,比上年增加39.90万元,增加20.05%,增加的主要原因是增人增资支出加大、完成审计项目较上年增加形成费用加大、无交叉审计项目单项审计费用成本较2018年降低等综合形成。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计256.83万元,其中:财政拨款收入256.83万元,占100.00%;事业收入0万元;经营收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计238.92万元,其中:基本支出235.83万元,占98.71%;项目支出3.09万元,占1.29%;经营支出0.00万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入256.83万元,比上年增加64.52万元,增加33.55%。增加的主要原因是增人增资形成收入增加;其次是2019年完成审计项目较2018年完成项目增加,按比例调增了审计项目经费。

2019年全年支出238.92万元,比上年增加39.90万元,增加20.05%,增加的主要原因是增人增资支出加大、完成审计项目较上年增加形成费用加大、无交叉审计项目单项审计费用成本降低综合形成。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出238.92万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加39.90万元,增20.05%,主要原因是增人增资支出加大、完成审计项目较上年增加形成费用加大、无交叉审计项目单项审计费用成本降低综合形成。

 

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为166.03万元,支出决算为238.92万元,完成年初预算的143.90%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为162.03万元,支出决算为235.83万元,完成年初预算的145.55%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资支出增加、审计项目计划较年初增加增大了审计业务经费支出。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为4.00万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的77.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制单位采购支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出235.83万元,包括:人员经费支出160.15万元和公用经费支出75.69万元。

人员经费160.15万元,主要包括:基本工资56.51万元、津贴补贴30.32万元、奖金18.57万元、绩效工资15.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.77万元、职业年金缴费1.80万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、住房公积金11.58万元。

公用经费75.69万元,主要包括:办公费2.95万元、印刷费0.34万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费0.18万元、邮电费1.42万元、取暖费3.78万元、差旅费6.13万元、维修(护)费1.10万元、租赁费1.73万元、培训费0.09万元、公务接待费1.24万元、劳务费20.13万元、委托业务费14.27万元、工会经费7.36万元、福利费1.70万元、其他交通费用8.57万元、其他商品和服务支出4.63万元(公务员车补)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为1.24万元,完成预算的62%。决算数较预算数减少0.76万元,主要原因是厉行节约,减少损失浪费,在单位廉政灶进行公务接待;其次2019年新旧会计制度衔接,公务接待费相应减少调整。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置费支出0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算1.24万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年没有因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待35批次,88人次,预算为2.00万元,支出决算为1.24万元,完成预算的62%,决算数较预算数减少0.76万元,主要原因是厉行节约,减少损失浪费,在单位廉政灶进行公务接待;其次2019年新旧会计制度衔接,公务接待费相应减少调整。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成预算的100.00%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。


十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金3.09万元,占一般公共预算项目支出总额的1.29%。组织对 20190个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 2019年办公设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数3.09万元,执行数 3.09万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。按要求配备了办公设备,对审计项目实施要求进行大数据比对提供了有力保障。按照时间节点要求完成全年审计项目计划。





 




十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为16.46万元,支出决算为75.69万元,完成预算的459.84%。决算数较预算数增加59.23万元,主要原因是将本部门年初预算专项业务经费45万元、金审工程网络维护费2万元细化调整到行政运行中,用于专项审计业务支出,其次是年末工资福利支出、商品服务支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3.09万元,其中政府采购货物类支出3.09万元(冰柜1台0.18万元、柜式空调0.59万元、笔记本电脑2台1.14万元、打印机0.15万元、挂式空调0.26万元、办公桌椅3套0.30万元、五节柜1组0.09万元、台式电脑1台0.38万元)、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。