索引号: 0001/2020-0213 发布文号: 2020年第576号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县文化和旅游广电局2019年部门决算


目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

镇坪县文化和旅游广电局是县政府主管文化、旅游、广播电视新闻事业的直属行政机构。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规,拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施,把握正确的舆论导向和创作导向。
   2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游广电行业体制机制改革。
   3、协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设,

深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
    4、组织、指导全县重大文化、旅游活动,组织开展文化、旅游对外交流与合作。
    5指导、推进全县文物保护利用工作;负责全县文物考古工作的监督管理;负责全县省级、市级、县级文物保护单位的管理工作;督促、指导全县文物安全工作。
    6指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作;协同相关部门管理本县文物市场。

7、指导、推进全域旅游发展,组织镇坪旅游形象推广。

8、指导、推进全县广播电视综合覆盖,推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展;加强广播电视阵地管理,督促、指导广播电视安全播出管理;监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构。

9、指导全县文化旅游市场综合执法,对文化旅游市场进行行业监管,依法规范文化旅游市场,组织查处文化旅游市场违法行为。
    10、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

11、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)内设机构县文化和旅游广电局内设1个副科级事业单位,即镇坪县文化旅游市场综合执法大队;1个事业单位,即镇坪县广播电视台。内设广播电视台、文化旅游综合执法大队、政办股、文化股、旅游股、事业股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级一级预算单位:

序号

单位名称

1

镇坪县文化和旅游广电局本级(机关)

2

……

三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

截止2019年底,本部门人员编制34人,其中行政编制13人、事业编制21人;实有人员33人,其中行政13人、事业20人。单位管理的离退休人员8人。


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1137.11

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

951.75

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

280.17

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

1137.11 

本年支出合计

1231.92

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

317.12

年末结转和结余

222.31

收入总计

1454.23

支出总计

1454.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

1137.11

1137.11

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

844.31

844.31

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

717.32

717.32

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

376.40

376.40

 

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

7.30

7.30

 

 

 

 

 

 

2070108

文化活动

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护

18.00

18.00

 

 

 

 

 

 

2070112

文化和旅游市场管理

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

297.62

297.62

 

 

 

 

 

 

20708

广播电视

126.99

126.99

 

 

 

 

 

 

2070801

行政运行

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2070805

电视

116.99

116.99

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

292.80

292.80

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

292.80

292.80

 

 

 

 

 

 

2130501

行政运行

182.80

182.80

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1231.92

1062.75

169.17

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

951.75

832.58

119.17

 

 

 

20701

文化和旅游

712.89

705.59

7.30

 

 

 

2070101

  行政运行

295.82

295.82

 

 

 

 

2070102

  一般行政管理事务

7.30

 

7.30

 

 

 

2070108

  文化活动

15.00

15.00

 

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

18.00

18.00

 

 

 

 

2070112

  文化和旅游市场管理

3.00

3.00

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

373.77

373.77

 

 

 

 

20708

广播电视

126.99

126.99

 

 

 

 

2070801

  行政运行

10.00

10.00

 

 

 

 

2070805

  电视

116.99

116.99

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

111.87

 

111.87

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

111.87

 

111.87

 

 

 

213

农林水支出

280.17

230.17

50.00

 

 

 

21305

扶贫

280.17

230.17

50.00

 

 

 

2130501

  行政运行

170.17

170.17

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

110.00

60.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1137.11

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

951.75

951.75

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

280.17

280.17

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

1137.11 

本年支出合计

1231.92

1231.92

 

年初财政拨款结转和结余

242.12

年末财政拨款

结转和结余

147.31

147.31

 

一、一般公共预   

算财政拨款

242.12

 

 

 

 

二、政府性基金预 

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1379.23

支出总计

1379.23

1379.23

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1231.92

1062.75

365.29

697.47

169.17

 

207

文化旅游体育与传媒支出

951.75

832.58

365.29

467.29

119.17

 

20701

文化和旅游

712.89

705.59

257.50

448.09

7.30

 

2070101

  行政运行

295.82

295.82

144.98

150.84

 

 

2070102

  一般行政管理事务

7.30

 

 

 

7.30

 

2070108

  文化活动

15.00

15.00

 

15.00

 

 

2070111

  文化创作与保护

18.00

18.00

 

18.00

 

 

2070112

  文化和旅游市场管理

3.00

3.00

2.85

0.15

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

373.77

373.77

109.67

264.10

 

 

20708

广播电视

126.99

126.99

107.79

19.20

 

 

2070801

  行政运行

10.00

10.00

 

10.00

 

 

2070805

  电视

116.99

116.99

107.79

9.20

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

111.87

 

 

 

111.87

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

111.87

 

 

 

111.87

 

213

农林水支出

280.17

230.17

 

230.17

50.00

 

21305

扶贫

280.17

230.17

 

230.17

50.00

 

2130501

  行政运行

170.17

170.17

 

170.17

 

 

2130599

  其他扶贫支出

110.00

60.00

 

60.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

1,062.75

365.29

697.47

 

301

工资福利支出

358.49

358.48

 

 

30101

  基本工资

120.26

120.25

 

 

30102

  津贴补贴

73.34

73.34

 

 

30103

  奖金

57.87

57.87

 

 

30107

  绩效工资

20.77

20.77

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.80

40.80

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.00

20.00

 

 

30113

  住房公积金

25.45

25.45

 

 

302

商品和服务支出

697.47

 

697.47

 

30201

  办公费

214.09

 

214.09

 

30202

  印刷费

13.10

 

13.10

 

30203

  咨询费

0.37

 

0.37

 

30204

  手续费

0.05

 

0.05

 

30205

  水费

0.20

 

0.20

 

30206

  电费

6.77

 

6.77

 

30207

  邮电费

5.04

 

5.04

 

30208

  取暖费

7.64

 

7.64

 

30209

  物业管理费

1.98

 

1.98

 

30211

  差旅费

23.21

 

23.21

 

30213

  维修(护)费

0.40

 

0.40

 

30214

  租赁费

1.32

 

1.32

 

30216

  培训费

5.69

 

5.69

 

30217

  公务接待费

8.83

 

8.83

 

30226

  劳务费

49.78

 

49.78

 

30227

  委托业务费

339.10

 

339.10

 

30228

  工会经费

5.98

 

5.98

 

30229

  福利费

3.78

 

3.78

 

30239

  其他交通费用

10.14

 

10.14

 

303

对个人和家庭的补助

6.81

6.81

 

 

30305

  生活补助

5.91

5.91

 

 

30310

  个人农业生产补贴

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

11.53

 

11.53

 

 

 

 

6.00

决算数

8.83

 

8.83

 

 

 

 

5.69

上年决算数

7.56

 

7.56

 

 

 

 

3.19

增减额

1.27

 

7.56

 

 

 

 

2.5

增减率

16.8%

 

16.8%

 

 

 

 

78%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

(文字说明,并列图表)

2019年收入总额1137.11万元,其中财政拨款收入1137.11万元,与上年收入1339.33万元相比减少15%,减少了202.22万元。主要是因为2019年为进一步降低办公成本,减少办公费用开支,遏制浪费现象

2019年支出总额1231.92万元。与上年支出1022.21万元相比增加20%,增加了209.71万元。主要是因为增加了创建国家公共文化服务示范区费用、广电扶贫宽带费用、政府购买公共服务费用。

 

二、收入决算情况说明

(文字说明,并列图表)

2019年收入总额1137.11万元,其中财政拨款收入1137.11万元,占100%。

 

 

三、支出决算情况说明  

(文字说明,并列图表)

2019年支出总额1231.92万元,其中:基本1062.75万元,占86%;项目支出169.17万元,占14%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

(文字说明,并列图表)

2019年财政拨款收入1137.11万元,比上年减少6%,减少77.22万元。主要原因是减少办公费,遏制浪费现象

2019年财政拨款支出1231.92万元,比上年增加20%,增加209.71万元。主要原因是增加了创建国家公共文化服务示范区费用、广电扶贫宽带费用、政府购买公共服务费用。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(文字说明,并列图表)

2019 年财政拨款支出1231.92万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加209.71万元,增长20%。主要原因是增加了创建国家公共文化服务示范区费用、广电扶贫宽带费用、政府购买公共服务费用。

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019 年财政拨款支出年初预算为466.84万元万元,支出决算为1231.92万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为384.84万元,支出决算为295.82万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出缩减。

2.化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为10万元,支出决算为15万元,完成年初预算的150%。主要原因是创建国家公共文化服务示范区,开展文化活动增多。

3.化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数持平,完成文化创作保护。

4.化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数持平,文化旅游市场管理费用。

5.化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为30万元,支出决算为373.77万元,完成年初预算的1245.9%,决算数大于预算数,主要原因是创建国家公共文化服务示范区,增加了文化建设费用。

6.化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)

年初预算为21万元,支出决算为116.99万元,完成年初预算的557%,决算数大于预算数,主要原因是电视台临聘人员工资,设备更新及维护费用。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为0元,支出决算为111.87万元,决算数大于预算数,主要原因是增加了创建国家公共文化服务示范区费用。

8.农林水支出(类)扶贫(款) 行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为170.17万元,决算数大于预算数,主要原因是增加文化基础设计建设及旅游扶贫支出。

9.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)年初预算为0元,支出决算为110万元,决算数大于预算数,主要原因是增加文化基础设计建设及旅游扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1062.75万元,包括:人员经费支出365.29万元和公用经费支出697.47万元。

人员经费365.29万元,主要包括基本工资120.25万元、津贴补贴73.34万元、奖金57.87万元、绩效工资20.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.8万元、职工基本医疗保险缴费20万元、住房公积金25.45万元、其他对个人和家庭的补助6.81万元。

公用经费697.47万元,主要包括办公费214.09万元、印刷费13.1万元、咨询费0.37万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费6.77万元、邮电费5.04万元、取暖费7.64万元、物业管理费1.98万元、差旅费23.21万元、维修(护)费0.4万元、租赁费1.32万元、培训费5.68万元、公务接待费8.83万元、劳务费49.78万元、委托业务费339.1万元、工会经费5.98万元、福利费3.78万元、其他交通费用10.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

(文字说明)

2019年三公经费财政拨款支出预算为11.53万元,支出决算为8.83万元,完成预算的76.58%。决算数较预算数减少2.7万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置费支出0元;公务用车运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算8.83万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。主要原因是2019年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。主要原因是我局无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。主要原因是我局无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待80批次,750人次,预算为11.53万元,支出决算为8.83万元,完成预算的76.58%,决算数较预算数减少2.7万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务接待次数,减少陪餐人数,减少公务接待费用。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为6万元,支出决算为5.69万元,完成预算的94.83%,决算数较预算数减少0.31万元,主要原因是培训减少。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%,主要原因是无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金132万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

精准培训奖补经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:针对景区服务提升、全县范围内旅游餐饮服务举办了“提升脱贫攻坚成效,全域旅游技能培训”“专业技能培训”等各项培训;为提升旅游服务质量完善镇腊味小镇旅游基础设施。预算项目还不够精准,要更加合理有效的进行预算编制,进一步规范项目资金的使用和管理,提高了资金的使用效益;完善制度及机制,全方面构建绩效管理的着力点。

电视台工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数21万元,执行数21万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目主要是用于镇坪县广播电视台临聘人员工资。

电视台设备更新项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目主要是用于镇坪县广播电视台设备维护更新费用。

“扫黄打非”专项经费3万元项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于制作扫黄打非”宣传制作费。

国家公共文化服务示范县及全域旅游示范县建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数50万元,执行数50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:稳步推进国家公共文化服务体系示范区创建,以户外综合宣传和举办各类书法、朗诵比赛等形式,全方位开展创建宣传工作。预算项目还不够精准,要更加合理有效的进行预算编制,进一步规范项目资金的使用和管理,提高了资金的使用效益;完善制度及机制,全方面构建绩效管理的着力点。

盐道文化发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数18万元,执行数18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成古盐道保护、规划的编制;盐运路线图的编制、印刷;盐运实物的陈列;制作《图书古盐道》宣传画册,用照片图片再次揭秘镇坪古盐道文化。

春节系系列文化活动及文化下乡活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展专题文化下乡活动,累计40余场,还结合“长寿文化之乡”文化旅游品牌,开展了“长寿医养旅游文化艺术节”、“长寿镇坪音乐美食节”、“艺养天年”、“安康节拍”广场舞等公共文化服务创新品牌,旨在进一步满足群众“文化养老”的美好生活需求。预算项目还不够精准,要更加合理有效的进行预算编制,进一步规范项目资金的使用和管理,提高了资金的使用效益;完善制度及机制,全方面构建绩效管理的着力点。

 




十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为29.15万元,支出决算为697.47万元,完成预算的2392%。决算数较预算数增加668.32万元,主要原因是促进文旅融合,追加了文化和旅游建设资金。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共270.09万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出125.16万元、政府采购工程类支出144.93万元。授予中小企业合同金额270.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。