索引号: 0001/2020-0274 发布文号: 2020年第608号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县国有林场2019年部门决算情况


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

负责全县国有林森林资源管护、森林防火、森林抚育、森林病虫害监测和野生动植物保护、林业资源管理等工作;负责办理主管部门安排的其他工作。

(二)内设机构。

镇坪县国有林场内设机关综合、森防科、技术科、财务股室,下设水田坪、桃园、钟宝、八坪山公益林管护站。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,本级预算单位:

序号

单位名称

1

镇坪县国有林场(本级)

---

 

---

 

---

 

---

 

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员事业编制53人,其中管理编制3人、专技岗32人,工勤18人;实有人员37人,其中专技岗17人、工勤20人。单位管理的离退休人员43人。


 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:镇坪县国有林场                                             金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

727.40

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

54.10

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

886.08

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

781.49

本年支出合计

886.08

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

48.37

年初结转和结余

1408.78

年末结转和结余

1255.82

收入总计

2190.27

支出总计

2190.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

781.49

727.39

 

 

 

54.10

 

 

213

农林水支出

781.49

727.39

 

 

 

54.10

 

 

21302

林业和草原

781.49

727.39

 

 

 

54.10

 

 

2130202

  一般行政管理事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2130204

  事业机构

697.49

643.39

 

 

 

54.10

 

 

2130299

其他林业草原支出

76.00

76.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

                                               公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

886.08

746.78

133.58

 

5.72

 

213

农林水支出

886.08

746.78

133.58

 

5.72

 

21302

  林业和草原

886.08

746.78

133.58

 

5.72

 

2130201

 事业机构

649.12

643.40

0

 

5.72

 

2130207

 森林资源管理

27.39

6.59

20.81

 

 

 

2130213

森林生态效益补偿

41.78

0

41.78

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

167.79

96.79

71.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

727.40

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

880.36

880.36

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

727.40

本年支出合计

880.36

880.36

 

年初财政拨款结转和结余

1408.78

年末财政拨款

结转和结余

1255.82

1255.82

 

一、一般公共预

算财政拨款

1408.78

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

       0.00

 

 

 

 

收入总计

2136.17

支出总计

2136.17

2136.17

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

880.36

746.78

644.18

102.59

133.58

 

213

农林水支出

880.36

746.78

644.18

102.59

133.59

 

21302

林业和草原

880.36

746.78

644.18

102.59

133.59

 

2130204

  事业机构

643.40

643.40

547.39

96.00

 

 

2130207

  森林资源管理

27.39

6.59

 

6.59

20.81

 

2130299

 其他林业和草原支出

167.79

96.79

96.79

 

71.00

 

2130209

森林生态效益补偿

41.78

 

 

 

41.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

746.78

644.18

102.59

 

301

工资福利支出

517.75

517.76

 

 

  30101

基本工资

196.25

196.25

 

 

  30102

津贴补贴

15.51

15.51

 

 

30103

  奖金

10.75

10.75

 

 

30107

绩效工资

149.88

149.88

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

65.48

65.48

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.79

27.79

 

 

30112

  其他社会保障缴费

6.4

6.4

 

 

20113

  住房公积金

41.74

41.74

 

 

30199

  其他工资福利支出

3.95

3.95

 

 

302

商品和服务支出

102.60

 

102.60

 

  30201

办公费

12.5

 

12.5

 

  30202

印刷费

0.24

 

0.24

 

30203

咨询费

10.8

 

10.8

 

30205

  水费

0.06

 

0.06

 

30206

电费

1.93

 

1.93

 

30207

  邮电费

2.39

 

2.39

 

30208

  取暖费

19.83

 

19.83

 

30211

  差旅费

22.27

 

22.27

 

30213

  维修(护)费

2.14

 

2.14

 

30214

  租赁费

2.05

 

2.05

 

30216

  培训费

0.28

 

0.28

 

30226

  劳务费

6.59

 

6.59

 

30228

  工会经费

11.46

 

11.46

 

30231

  公务用车运行维护费

2.24

 

2.24

 

30299

其他商品和服务支出

7.82

 

7.82

 

303

对个人和家庭的补助

126.42

126.42

 

 

30305

  生活补助

119.88

119.88

 

 

30304

抚恤金

6.41

6.41

 

 

30399

其他对个人和家庭补助

0.13

 

0.13

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

11.4

0

0

11.4

0

11.4

0

0.3

决算数

2.44

0

0

2.24

0

2.24

0

0.28

上年决算数

   0

0

   0

  0

0

      0

0

0

增减额

  0

0

0

  0

0

    0

0

0

增减率

    0

0

0

    0

0

     0

 

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1.2019年收入总额727.40调整预算增加176.32元,增加24.24%。增长的原因主要一是原是单位搬迁购置了部分固定资产;二是新增人员经费增加;三是干部职工年度正常增资。

2.2019年支出总额886.08万元,较上年增长592.6万元,增长33.12%,增长的原因主要一是原是2018年单位纳入全额事业单位2018年部门决算公用经费和其他支出在天保工程专项资金核算;二是新增人员经费增加;三是干部职工年度正常增资。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计781.49万元,财政拨款收入727.40万元,其他经营收入54.1万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计886.08万元,其中:基本支出746.78万元,占84.3%,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出133.58万元,占15.7%,主要是为完成特定的工作任务,在基本预算支出之外发生的支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入总额727.40万元,较上年减少974.87万元,,减少的主要原因一是按照脱贫攻坚总体要求2019年部分天保工程涉农项目资金纳入扶贫整合;二是中央过紧日子的思想,厉行节约,大力压减单位预算。

2019年支出总额880.36万元,较上年增长586.88万元,增长的原因主要一是单位2019年全部支出纳入预算管理;二是新进员工人员经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

22019年收入总额727.40万元,较上年减少974.87万元,,减少的主要原因一是按照脱贫攻坚总体要求2019年部分天保工程涉农项目资金纳入扶贫整合;二是中央过紧日子的思想,厉行节约,大力压减单位预算。


(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019年支出总额880.36万元,较上年增长586.88万元,增长的原因主要一是原是单位2019年全部支出纳入预算管理;二是新进员工人员经费增加。

其中:

农林水支出(类)林业与草原(款)行政运行、森林资源管理(项)

年预算数为551.08万元,调整预算数为176.32万元,支出决算数为727.40万元,完成全年预算数的131.99%。决算数大于预算数的主要原因2019年全部费用支出纳入预算管理;二是人员增加和经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出746.78万元,包括:人员经费支出517.75万元、公用经费支出102.59万元、对个人和家庭的补助126.42万元。

人员经费517.75万元,主要包括:基本工资196.25万元、 津贴补贴15.51万元、奖金10.75万元、绩效工资149.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.48万元、其他工资福利支出3.95万元、职工基本医疗保险缴费27.79万元、其他社会保障缴费6.4万元、住房公积金41.74万元。

公用经费102.60万元,主要包括:办公费 12.5万元、印刷费 0.24万元、水电费 2万元、邮电2.39万元、咨询费10.8万元、取暖费19.83万元、差旅费 22.27万元、维修(护)费2.14万元、租住费 2.05万元、培训费 0.28万元、劳务费6.59万元、工会经费11.46万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他商品和服务支出7.82万元。

对个人和家庭的补助126.42万元,主要包括:生活补助 119.88万元、抚恤金6.41万元、其他对个人家庭补助0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为11.40万元,支出决算为2.52万元,完成预算的22.11%。决算数较预算数减少8.24万元,减少的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.24万元,占88%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位历年没有安排因公出国(境)的预算,年度也无实际支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为11.4万元,支出决算为2.24万元,完成预算的19.65%,决算数较预算数减少9.16万元,减少的主要原因一是严格公务用车运行维护的程序,大力压减不合理的开支;二是厉行节约,能在同一次外出处理的事情尽量在同一次下乡或外出处理完成,尽量减少公务用车的次数。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是我单位严格控制公务接待费支出范围。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.3万元,支出决算为0.28万元,主要原因是我单位护林员实行集中培训严格控制培训费支出范围。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金133.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数133.58万元,执行数 133.58万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施全面完成了年度目标工作任务。

1. 贫困林场建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数91.81万元,执行数 91.81万元,完成预算的66%。主要产出和效果:通过项目实施,能够更好地改善基层护林员办公及住宿条件。

2. 森林抚育项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数41.78万元,执行数 41.78万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,保证了森林抚育效果,更有效保护森林资源,暂未发现问题。








十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为26.58万元,支出决算为102.59万元,决算数较预算数增加76.01万元,主要原因一是单位拆迁增加了办公费,如:各办公室安窗帘、会议室椅柜等;二是新进人员增加了经费支出;三是以前年度已付款未列支的办公用品费用在本年度列支;四是单位改制产生费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共41.78万元,全为政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出41.78万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位共有车辆2辆;在用一辆27余万元,暂报废一辆12余万元,通用设备19台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。