索引号: 0001/2020-0287 发布文号: 2020年第614号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县供销合作社联合社2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

 第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

县供销合作社联合社是县政府直属集体经济组织,是管理全县供销合作商业的机构,其主要职责是:负责全县供销商业的行业管理工作,指导监督基层企业的工作,完善基层企业体制改革和改造,大力实施国家“新网工程”建设和电子商务工作,发展壮大农村专业合作社、农民经济协会、农村加盟店等服务网络,积极参加省市生态富硒农产品推介会以及“两会一节”活动、安康生态富硒农产品推介活动,全面参与社会主义新农村建设,全面参与精准扶贫工作,服务“三农”,为农民提供政策咨询、市场信息、资金融通等系列化服务工作。

(二)内设机构。

  有资产管理股、经济发展股、合作指导股、政办

二、部门决算单位构成

供销社纳入2019年本部门决算编制范围只包括部门本级(机关)预算。供销社在资金拨付上按照全额拨款的预算单位管理。

序号

单位名称

1

镇坪县供销合作社联合社

 

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人。实有人员5人,其中行政编制人员3人,其他人员2人。单位管理的离退休人员3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

 

序号

内容

是否空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表  (按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

 

 

 

 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

批复01表

编制部门:镇坪县供销联社(本级)

2019年

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

99.01

1、一般公共服务支出

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

11.34

4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

0.00

8、社会保障和就业支出

0.00

9、卫生健康支出

0.00

10、节能环保支出

0.00

11、城乡社区支出

0.00

12、农林水支出

0.00

13、交通运输支出

0.00

14、资源勘探信息等支出

0.00

15、商业服务业等支出

108.51

16、金融支出

0.00

17、援助其他地区支出

0.00

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

19、住房保障支出

0.00

20、粮油物资储备支出

0.00

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

22、其他支出

0.00

本年收入合计

110.35

本年支出合计

108.51

       用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

       年初结转和结余

0.44

年末结转和结余

2.28

收入总计

110.79

支出总计

110.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复02表

编制部门:镇坪县供销联社(本

级)

2019年

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

110.35

99.01

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

110.35

99.01

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

101.85

90.51

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

行政运行

89.85

78.51

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   支出决算表

支  

 

 

 

 

 

 

批复03表

编制部门:镇坪县供销联社(本级)

 

 

 

 

2019年

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

108.51

103.14

5.37

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

108.51

103.14

5.37

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

100.01

100.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

88.01

88.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

8.50

3.13

5.37

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

8.50

3.13

5.37

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

批复04表

 编制部门:镇坪县供销联社(本级)

2019年

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

99.01

1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

15、商业服务业等支出

97.17

97.17

0.00

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

99.01

本年支出合计

97.17

97.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.44

年末财政拨款结转和结余

2.28

2.28

0.00

1、一般公共预算财政拨款

0.44

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

99.45

总计

99.45

99.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 

批复05表

编制部门:镇坪县供销联社(本级)

2019年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

97.17

91.80

56.67

35.13

5.37

216

商业服务业等支出

97.17

91.80

56.67

35.13

5.37

21602

商业流通事务

88.67

88.67

53.54

35.13

0.00

2160201

  行政运行

76.67

76.67

41.54

35.13

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

8.50

3.13

3.13

0.00

5.37

2169999

  其他商业服务业等支出

8.50

3.13

3.13

0.00

5.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

 

 

编制部门:镇坪县供销联社(本级)

2019年

批复批06表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

91.80

56.67

35.13

 

301

工资福利支出

56.67

56.67

0.00

 

30101

基本工资

28.06

28.06

0.00

 

30102

津贴补贴

17.68

17.68

0.00

 

30103

奖金

1.85

1.85

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.65

4.65

0.00

 

30113

住房公积金

4.43

4.43

0.00

 

302

商品和服务支出

35.14

0.00

35.13

 

30201

办公费

5.48

0.00

5.48

 

30202

印刷费

5.98

0.00

5.98

 

30206

电费

0.21

0.00

0.21

 

30207

邮电费

2.30

0.00

2.30

 

30211

差旅费

12.38

0.00

12.38

 

30214

租赁费

0.24

0.00

0.24

 

30215

会议费

0.89

0.00

0.89

 

30216

培训费

3.50

0.00

3.50

 

30217

公务接待费

0.78

0.00

0.78

 

30226

劳务费

2.77

0.00

2.77

 

30227

委托业务费

0.60

0.00

0.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复07表

编制部门:镇坪县供销联社(本级)

2019年

金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4.00

决算数

0.78

0.00

0.78

0.00

0.00

0.00

0.89

3.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门:镇坪县供销联社(本级)

2019年

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

1、2019年本年收入合计110.35万元,其中财政拨款99.01万元,上级补助11.34万元。与上年74.46万元相比增加35.89万元,增加48.2%。主要原因是:财政拨款加大主要是加大对帮扶村的投入支出,专项业务经费增加。

2、2019年支出合计108.51万元,与上年74.53万元相比增加33.98万元,增加45.6%,主要原因是:用于供销社业务工作、加大对帮扶村和基层合作社的投入力度。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计110.35万元,其中:财政拨款收入99.01万元,占89.7%,其他收入11.37万元,占10.3%。

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计108.51万元。商业服务业等支出108.51万元, 其中基本支出103.14万元,项目支出5.37万元。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

1、2019年度财政拨款收入99.01万元,较上年74.24万元相比增加了33.4%。增加的主要原因是:财政拨款加大主要是加大对帮扶村的投入支出,专项业务经费增加。

  2、2019年财政拨款支出合计97.17万元,较上年74.31万元增加22.86%,增加的主要原因是:用于供销社业务工作和加大对帮扶村和基层合作社的投入力度。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况说明。  

2019 年财政拨款支出97.17万元,占本年支出合计的89.5%。与上年74.31万元相比,财政拨款支出增加22.86万元,增加30.7%,主要原因:财政拨款加大主要是加大对帮扶村的投入支出,专项业务经费增加。

 

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。  

2019年财政拨款支出年初预算为66.6万元,其中增加预算30.57万元,支出决算为97.17万元,完成年初预算的100%。。按照政府功能分类科目,其中: 商业服务业等支出,年初预算为66.6万元,其中增加预算30.57万元,支出决算为97.17万元,完成年初预算的100%。

,六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出91.8万元,包括:人员经费支出56.67万元和公用经费支出35.13万元。

 人员经费56.67万元,主要包括工资福利支出56.67万元。工资福利支出包括基本工资28.06万元、津贴补贴17.68万元、奖金1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.65万元、住房公积金4.43万元。

公用经费35.13万元,主要包括商品和服务支出。商品和服务支出包括办公费5.48万元、印刷费5.98万元、电费0.21万元、邮电费2.30万元、差旅费12.38万元、租赁费0.24万元、会议费0.89万元、培训费3.50万元、公务接待费0.78万元、劳务费2.77万元、委托业务费0.60万元。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.78万元,完成预算的78%。决算数较预算数减少0.22万元,主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.78万元,占100%;因我单位没有配备公务用车,公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决0万元,占0%;公具体情况如下:

 

1. 因公出国(境)支出情况说明。

 2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。  

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位没有配备公务用车,购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。  

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位没有配备公务用车,公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。  

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待26批次,45人次,预算为1万元,支出决算为0.78万元,完成预算的78%,决算数较预算数增加0.22万元,主要原因是2019主要原因是我单位规范公务接待费审批流程,严格控制公务接待费支出范围。

(三)培训费支出情况说明。

  2019年培训费预算为4万元,支出决算为3.5万元,完成预算的87.5% 主要原因控制培训的成本。

 (四)会议费支出情况说明。  

2019年会议费预算为1元,支出决算为0.89万元,完成预算的89%,决算数较预算数减少0.11万元,主要原因是控制会议会的次数。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表  

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明  

预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,2019年本部门无一般公共预算项目支出5.37万元,无政府性基金预算项目支出。

十一、其他重要事项说明  

(一)机关运行经费支出情况说明。2019年机关运行经费预算为5.6万元,增加预算29.53万元。支出决算为35.13万元,完成预算的100%。决算数较年初预算数增加29.53万元,主要原因是机关业务量增大。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

 (三)国有资产占用及购置情况说明。

 本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。


第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。