索引号: 0001/2020-0298 发布文号: 2020年第620号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

中共镇坪县委政法委员会2019年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,严格按照《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等规定开展工作,坚决执行党的路线方针政策和决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央以及上级党组织决定、决策部署、工作要求、目标任务,对全县政法工作研究提出全局性部署,研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、镇之间有关重大事项,统一全县政法单位思想和行动。推进平安镇坪、法治镇坪建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
    3.组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究,研究拟订政法工作的重大措施,及时向县委和市委政法委提出建议;贯彻政法改革决策部署,组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议,协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。
    4.了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

5.加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。
     7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。
    8.落实中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
    9.掌握分析全县政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

10.完成县委和市委政法委交办的其他任务。

(二)内设机构县委政法委是县委工作机关,机构级别为正科级。下设政办股、执法监督室、社会治理办公室、社会稳定风险防范化解办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个

序号

单位名称

1

中共镇坪县委政法委部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门核定编制总数12名,其中行政6名,政法专项编制6),实有人员8人,其中行政6人,事业2人,单位管理的离退休人员4人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收入

款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

233.57

  1、一般公共服务支出

157.53

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

37.46

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

48.75

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

233.57

本年支出合计

243.74

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

14.53

年末结转和结余

4.36

收入总计

248.10

支出总计

248.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

233.57

233.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

147.36

147.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

120.76

120.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

118.22

118.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

26.60

26.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

26.60

26.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

48.75

48.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

48.75

48.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

48.75

48.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

243.74

241.21

2.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

157.53

154.99

2.54

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

130.93

128.39

2.54

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

128.39

128.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

2.54

0.00

2.54

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

26.60

26.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

26.60

26.60

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

48.75

48.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

48.75

48.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

48.75

48.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

233.57

1、一般公共服务支出

157.53

157.53

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

37.46

37.46

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

48.75

48.75

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

233.57 

本年支出合计

243.74

243.74

 

年初财政拨款结转和结余

14.53

年末财政拨款

结转和结余

4.36

4.36

 

一、一般公共预   

算财政拨款

14.5

 

 

 

 

二、政府性基金预 

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

248.1

支出总计

248.10

248.10

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

243.74

241.21

128.39

112.82

2.54

 

201

一般公共服务支出

157.53

154.99

128.39

26.60

2.54

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

130.93

128.39

128.39

0.00

2.54

 

2013101

  行政运行

128.39

128.39

128.39

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

2.54

0.00

0.00

0.00

2.54

 

20136

其他共产党事务支出

26.60

26.60

0.00

26.60

0.00

 

2013601

  行政运行

26.60

26.60

0.00

26.60

0.00

 

205

教育支出

37.46

37.46

0.00

37.46

0.00

 

20502

普通教育

37.46

37.46

0.00

37.46

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

37.46

37.46

0.00

37.46

0.00

 

213

农林水支出

48.75

48.75

0.00

48.75

0.00

 

21305

扶贫

48.75

48.75

0.00

48.75

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

48.75

48.75

0.00

48.75

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

128.39

128.39

0.00

 

30101

  基本工资

38.58

38.58

0.00

 

30102

  津贴补贴

45.44

45.44

0.00

 

30103

  奖金

14.50

14.50

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.76

11.76

0.00

 

30109

  职业年金缴费

1.40

1.40

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.13

4.13

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.05

0.05

0.00

 

30113

  住房公积金

8.02

8.02

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

4.51

4.51

0.00

 

302

商品和服务支出

112.82

0.00

112.82

 

30201

  办公费

9.53

0.00

9.53

 

30202

  印刷费

64.38

0.00

64.38

 

30207

  邮电费

7.50

0.00

7.50

 

30211

  差旅费

9.88

0.00

9.88

 

30214

  租赁费

7.62

0.00

7.62

 

30216

  培训费

0.15

0.00

0.15

 

30217

  公务接待费

0.86

0.00

0.86

 

30226

  劳务费

0.59

0.00

0.59

 

30228

  工会经费

3.15

0.00

3.15

 

30239

  其他交通费用

6.07

0.00

6.07

 

30299

  其他商品和服务支出

3.09

0.00

3.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.87

 

0.87

 

 

 

0.20

 

决算数

0.86

 

0.86

 

 

 

0.15

 

上年决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

增减额

 

 

 

 

 

 

 

 

增减率

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

镇坪县委政法委2019年度收入总额为248.10万元,同比增长5.9%,2019年度支出总额243.74万元。同比增长6.8%。主要是扫黑除恶专项斗争工作经费增加。

镇坪县委政法委部门决算收支总体情况统计

 

 

二、收入决算情况说明

镇坪县委政法委2019年度收入总额为248.10万元,其中:财政拨款收入233.57万元,94.14%;其他收入14.53万元,5.86%。

 

三、支出决算情况说明  

镇坪县委政法委2019年度支出总额为243.74万元,其中:行政运行128.39万元,53%;一般行政管理事务2.54万元,1%;其他共产党事务支出26.6万元,11%;农林水扶贫生产发展支出48.75万元,20%,其他普通教育支出37.46万元,占15%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

镇坪县委政法委2019年度财政拨款收入总额为233.57万元,同比增长2.3%,2019年度支出总额243.74万元。同比增长6.6%。主要是扫黑除恶专项斗争工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出243.74万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加14.99万元,增长6.6%,主要原因是扫黑除恶专项斗争经费增加。


(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为186.50万元,支出决算为243.74万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为157.53万元,支出决算为157.53万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出243.74万元,包括:人员经费支出128.39万元,公用经费支出112.82万元,项目经费2.54万元。

人员经费128.39万元,主要包括基本工资38.58万元,津补贴45.44万元,奖金14.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.76万元,其他社会保障缴费0.05万元,住房公积金8.02万元,职业年金1.4,职工基本医疗保险缴费4.13,其他工资福利支出4.51万元。

 公用经费112.82万元,主要包括办公费9.53万元,印刷费64.38万元,邮电费7.5万元,差旅费9.88万元,租赁费7.62,工会经费3.15。

项目经费2.54万元,主要包括一般公共服务性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为0.87万元,支出决算为0.86万元,完成预算的99%。决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是厉行勤俭节约,费用支出减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.86万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待38批次,142人次,预算为0.87万元,支出决算为0.86万元,完成预算的99%,决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是厉行勤俭节约餐费标准降低。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.2万元,支出决算为0.15万元,完成预算的75%,决算数较预算数减少0.05万元,主要原因是培训费用主要为办公印刷费用支出,已做办公费列支。

(四)会议费支出情况说明

无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评,并已公开空表。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

     2019年机关运行经费预算为112.82万元,支出决算为112.82万元,完成预算的100%。决算数较预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共2.53万元,其中政府采购货物类支出 2.53万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。