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公开单位: 审计局 联系电话: 09158822915
一、主要职责(一)负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。(三)向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:1.县财政预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。2.县人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省财政转移支付资金。3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4.政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5.国有企业和地方金融机构、政府规定的国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6.县政府部门、县级人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。7.国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中、省、市驻镇企事业单位财务收支。8.省审计厅、市审计局授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。9.法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。(五)按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。(六)组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。(九)承办县政府交办的其他事项。二、内设机构根据以上职责,县审计局机关内设5个股室。即:政办和法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸和农林水资源环保审计股、投资基建审计股。三、人员编制县审计局行政编制8名,其中:局长1名,副局长2名,纪检组长1名。科级领导职数4名(1正3副)。工勤人员(司机)1名。四、局属事业机构管理经济责任审计办公室。