索引号: | /2020-0000 | 发布文号: | 2020年第77号 |
公开日期: | 2020-02-06 | 公开目录: | 预决算公开 |
有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
镇坪县妇女联合会2020年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、坚持正确的政治方向,认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策,团结、教育全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组
织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设,开发妇女人力资源,充分发挥妇女的“半边天”作用,为促进全县经济发展和社会进步、发展稳定的大局服务。
3、积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自
尊、自信、自立、自强”的精神,组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高我县妇女素质。
4、代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定,坚持维护妇女儿童的合法权益。
5、坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6、指导县级妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,联系团体会员并给予工作指导。
7、巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。
8、负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9、承担县委、县政府交办的其它事项。
(二)内设工作岗位
根据上述职责,县妇女联合会(县妇女儿童工作委员会办公室)内设1个综合股室,即:综合办公室。
二、2020 年度部门工作任务
1、开展“巾帼心向党”系列宣传教育活动:精心组织“三八”“六一”等系列活动。开展表彰“三八红旗手(集体)”等评选表彰活动;开展巾帼大讲堂活动,全年开展各类活动3次以上。开展巾帼志愿者服务活动,全年开展服务活动2次以上。
2、助推乡村振兴“巾帼建新功”行动:一是推进社区工厂“妇女儿童之家”建设并发挥作用,助推社区工厂发展。创县级社区工厂妇女儿童之家示范点2个。二是注重培育职业女农民和乡村致富女带头人,充分发挥成立巾帼创业协会作用,培树一批妇女专业合作经济组织、产业基地。三是继续开展“五净”最美家庭。
3、开展“巾帼暖人心”关爱妇女儿童活动:实施贫困妇女“两癌”救助、维权救助、“红凤工程”、“春蕾计划”助学、贫困留守妇女儿童关爱等活动,争取救助项目不少于2个;常态化开展“巾帼志愿者”活动,全年开展活动不少于2次。
4、巩固完善基层妇联组织创新机制:全力推动机关企事业单位妇女组织全覆盖。在全县基层妇联组织创建不同类型的“妇女儿童之家”4个以上。举办基层妇联干部培训班2次以上。
5、实施巾帼维权服务能力提升行动:建立完善县妇女儿童维权服务中心和镇妇女儿童维权站相关制度。常态化推进“建设法治镇坪•巾帼在行动”活动,开展“维权服务进社区、进农村、进家庭、到身边”活动,全年开展普法宣传不少于4次。开展十个没有“平安家庭”创建活动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算,只包括部门本级预算,没有二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2019 年底,本部门人员编制4 人,其中行政编制4人;实有人员2人,其中行政2人。单位管理的离退休人员3人,临聘人员2人。
五、2020 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入32.7414万元,其中一般公共预算拨款收入32.7414 万元,2020年本部门预算收入较上年减少6.7687万元,主要原因是人员减少1人,工资福利支出减少;2020 年本部门预算支出32.7414万元,其中一般公共预算拨款支出32.7414万元,2020 年本部门预算支出较上年减少6.7687万元,主要原因是人员减少1人,工资福利支出减少。
(二)财政拨款收支情况。
2020 年本部门财政拨款收入32.7414万元,其中一般公共预算拨款收入32.7414万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.7687万元,主要原因是人员减少1人,工资福利支出减少;2020 年本部门财政拨款支出32.7414万元,其中一般公共预算拨款支出32.7414万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少6.7687万元,主要原因是人员减少1人,工资福利支出减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出32.7414万元,较增加减少6.7687万元,主要原因是人员减少1人,工资福利支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020 年当年一般公共预算支出32.7414万元,其中:
行政运行(2012901)32.7414万元,较上年减少6.7687万元,原因是人员减少1人,工资福利支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020 年本部门当年一般公共预算支出32.7414万元,其中:
工资福利支出(301)21.4164 万元,较上年减少1.5487万元,原因是人员减少1人。
商品和服务支出(302)11.3250万元,较上年减少5.22万元,原因是减少妇女之家创建及巾帼大讲堂支出;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020 年本部门当年一般公共预算支出32.7414万元,其中:机关工资福利支出(501)21.4164 万元,较上年减少1.5487万元,原因是人员减少1人。
机关商品和服务支出(502)11.3250万元,较上年减少5.22万元,原因是减少妇女之家创建及巾帼大讲堂支出。
4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况。
2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元,较上年增加0.2万元(28%),增加的主要原因是公务接待增加。
其中:公务接待费0.9万元,较上年增加0.2万元(28%),增加的主要原因是培训等次数增加导致接待增加。
本部门无2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无2019 年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020 年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019 年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
本部门无2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.325万元,与上年持平。
本部门无2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。