索引号: | 0001/2020-0117 | 发布文号: | 2020年第500号 |
公开日期: | 2020-10-19 | 公开目录: | 预决算公开 |
有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
1、负责县委的日常文书处理工作,县委领导公务活动的组织安排,县委各种会议的会务工作。
2、负责中央、省委、市委文件和信件的管理传递工作;负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作,向省委、市委和县委收集、报送信息;负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作;围绕县委中心工作,开展调查研究,提出决策意见和建议。
3、负责上级党委和县委各项重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
4 4、负责指导全县档案工作;负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策;拟订地方性档案管理规章制度;监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件查处。
5 5、负责县委全面深化改革委员会日常事务,协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议;统筹、协调、督促、检查、推动各改革专项小组全面深化改革工作;组织有关研究机构和专家学者,就改革重要问题进行研究和咨询,为县委提供决策服务。
6 6、负责贯彻落实党和国家以及省委、市委、县委关于机要密码、保密工作的方针、政策、法律、法规,指导全县保密宣传教育,制定全县机要密码、保密工作发展规划、计划和规章制度并抓好组织实施;负责全县密码的装备、使用和管理,组织查处密码失泄密等违法违规行为;负责开展保密检查,组织、参与、协调泄密案件的调查和处理;负责保密科技、设备的推广应用和开展保密技术检查监管。
7 7、负责县委落实全面从严治党主体责任日常业务及全县各级党组织全面从严治党主体责任的工作落实。
8 8、负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作。
9 9、管理县接待办公室、县委办公室信息中心、县委政策研究室。
10、完成县委交办的其他任务。
(二)内设机构。
根据县委县政府机构改革方案,县委办设置6个股室(政办股、事务股、政研法规股、机要保密股、督查督办股、深改档案股),加挂县档案史志局、县国家保密局、县委督查室牌子;县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构,与县委办公室合署办公。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个为部门本级
序号 |
单位名称 |
1 |
中共镇坪县委办公室本级(机关) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制29人,其中行政编制15人、事业编制14人;实有人员21人,其中行政17人、事业4人。单位管理的离退休人员8人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
562.87 |
1、一般公共服务支出 |
518.90 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
562.87 |
本年支出合计 |
518.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
12.06 |
年末结转和结余 |
56.03 |
收入总计 |
574.93 |
支出总计 |
574.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||
合计 |
562.87 |
562.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.87 |
562.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20113 |
商贸事务 |
42.50 |
42.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011308 |
招商引资 |
42.50 |
42.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
418.97 |
418.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013101 |
行政运行 |
353.30 |
353.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.67 |
65.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
101.40 |
101.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013601 |
行政运行 |
101.40 |
101.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
518.90 |
483.55 |
35.35 |
0 |
0 |
0 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
518.90 |
483.55 |
35.35 |
0 |
0 |
0 |
|
20113 |
商贸事务 |
42.50 |
42.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011308 |
招商引资 |
42.50 |
42.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
375.00 |
339.65 |
35.35 |
0 |
0 |
0 |
|
2013101 |
行政运行 |
309.33 |
309.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.67 |
30.32 |
35.35 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
101.40 |
101.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013601 |
行政运行 |
101.40 |
101.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
562.87 |
1、一般公共服务支出 |
518.90 |
518.90 |
0 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0 |
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
562.87 |
本年支出合计 |
518.90 |
518.90 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
12.06 |
年末财政拨款 结转和结余 |
56.03 |
56.03 |
0 |
一、一般公共预 算财政拨款 |
12.06 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
574.93 |
支出总计 |
574.93 |
574.93 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
518.90 |
483.55 |
264.53 |
219.02 |
35.35 |
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
518.90 |
483.55 |
264.53 |
219.02 |
35.35 |
|
20113 |
商贸事务 |
42.50 |
42.50 |
0 |
42.50 |
0 |
|
2011308 |
招商引资 |
42.50 |
42.50 |
0 |
42.50 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
375.00 |
339.65 |
264.53 |
75.13 |
35.35 |
|
2013101 |
行政运行 |
309.33 |
309.33 |
234.21 |
75.13 |
0 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.67 |
30.32 |
30.32 |
0 |
35.35 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
101.40 |
101.40 |
0 |
101.40 |
0 |
|
2013601 |
行政运行 |
101.40 |
101.40 |
0 |
101.40 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
483.55 |
264.53 |
219.02 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
235.55 |
235.55 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
77.05 |
77.05 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.73 |
62.73 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
30.66 |
30.66 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.18 |
8.18 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.80 |
22.80 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.70 |
2.70 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.20 |
7.20 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.77 |
6.77 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.46 |
17.46 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
219.02 |
0 |
219.02 |
|
30201 |
办公费 |
23.95 |
0 |
23.95 |
|
30202 |
印刷费 |
8.99 |
0 |
8.99 |
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
0 |
0.04 |
|
30205 |
水费 |
0.73 |
0 |
0.73 |
|
30206 |
电费 |
13.41 |
0 |
13.41 |
|
30207 |
邮电费 |
18.55 |
0 |
18.55 |
|
30208 |
取暖费 |
4.10 |
0 |
4.10 |
|
30211 |
差旅费 |
28.54 |
0 |
28.54 |
|
30213 |
维修(护)费 |
22.25 |
0 |
22.25 |
|
30214 |
租赁费 |
4.43 |
0 |
4.43 |
|
30216 |
培训费 |
1.56 |
0 |
1.56 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
0 |
3.50 |
|
30226 |
劳务费 |
7.20 |
0 |
7.20 |
|
30228 |
工会经费 |
6.34 |
0 |
6.34 |
|
30229 |
福利费 |
7.72 |
0 |
7.72 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.31 |
0 |
42.31 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.00 |
0 |
17.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.40 |
0 |
8.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.97 |
28.97 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
18.39 |
18.39 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
9.62 |
9.62 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.96 |
0.96 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
72.00 |
0 |
4.00 |
68.00 |
18.00 |
50.00 |
0 |
2.00 |
决算数 |
63.09 |
0 |
3.50 |
59.59 |
17.28 |
42.31 |
0 |
1.56 |
上年决算数 |
28.91 |
0 |
3.58 |
25.33 |
0 |
25.33 |
0 |
0.45 |
增减额 |
34.18 |
0 |
0.08 |
34.26 |
17.28 |
16.98 |
0 |
1.11 |
增减率 |
118.23% |
0% |
2.23% |
135.25% |
100% |
67.04% |
0% |
246.67% |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入562.87万元,与上年437.82万元相比增长28.56%。2019年支出518.90万元,与上年454.46万元相比增长14.18%。主要原因是一是增加了党委主体责任工作职能经费支出;二是联村帮扶力度和资金投入加大;三是党群系统用车频次增加,导致差旅费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计562.87万元,其中:财政拨款收入562.87万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计518.90万元,其中:基本支出483.55万元,占93%;项目支出35.35万元,占7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入562.87万元,与上年437.82万元相比增长28.56%;2019年财政拨款支出518.90万元,与上年454.46万元相比增长14.18%。主要原因是一是增加了党委主体责任工作职能经费支出;二是联村帮扶力度和资金投入加大;三是党群系统用车频次增加,导致差旅费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出518.90万元,占本年支出合
计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加64.44万元,增长14.18%,主要原因是一是增加了党委主体责任工作职能经费支出;二是联村帮扶力度和资金投入加大;三是党群系统用车频次增加,导致差旅费增加。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为398.39万元,支出决算为518.90万元,完成年初预算的130.25%。决算数大于预算数的主要原因在于一是增加了党委主体责任工作职能经费支出;二是联村帮扶力度和资金投入加大;三是党群系统用车频次增加,导致差旅费增加。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算为42.50万元。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为309.33万元。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为65.67万元。
4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出决算为101.40万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出483.55万元,包括:人员经费支出264.53万元和公用经费支出219.02万元。
人员经费264.53万元,主要包括基本工资77.05万元、津贴补贴62.73万元、奖金30.66万元、绩效工资8.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.80万元、职业年金缴费2.70万元、职工基本医疗保险缴费7.20万元、其他社会保障缴费6.77万元、住房公积金17.46万元、生活补助18.39万元、奖励金9.62万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。
公用经费219.02万元,主要包括办公费23.95万元、印刷费8.99万元、手续费0.04万元、水费0.73万元、电费13.41万元、邮电费18.55万元、取暖费4.10万元、差旅费28.54万元、维修(护)费22.25万元、租赁费4.43万元、培训费1.56万元、公务接待费3.50万元、劳务费7.20万元、工会经费6.34万元、福利费7.72万元、公务用车运行维护费42.31万元、其他交通费用17.00万元、其他商品和服务支出8.40万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为72万元,支出决算为63.09万元,完成预算的87.63%。决算数较预算数减少8.91万元,主要原因是规范公务用车使用和管理,严格执行公务接待办法,带头执行好过“紧日子”政策。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出17.28万元,占27%;公务用车运行维护费支出决算42.31万元,占67%;公务接待费支出决算3.5万元,占6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是未有工作人员因公出国出(境)。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆1台,预算为18万元,支出决算为17.28万元,完成预算的96%,决算数较预算数减少0.72万元,主要原因是严格按照标准购买配备车辆,减少不必要支出;截止2019年底,我单位公务用车保有量3辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为50万元,支出决算为42.31万元,完成预算的84.62%,决算数较预算数减少7.69万元,主要原因是进一步规范了公务用车使用和管理。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待19批次,201人次,预算为4万元,支出决算为3.5万元,完成预算的87.5%,决算数较预算数减少0.5万元,主要原因是严格执行公务接待办法,带头执行好过“紧日子”政策。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2万元,支出决算为1.56万元,完成预算的78%,决算数较预算数减少0.44万元,主要原因是在于决战脱贫攻坚,相对减少了外出培训安排。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是没有会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金127万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.会议室设备更新及维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施完成了视频会议室投影音响设备等硬件设施的更换,做好了视频会议室和县委七楼会议室相关设备的日常维修(护),保障了会议室的正常使用。
2.国家保密经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为相关部门配备了保密柜等相关保密设备;扎实开展保密宣传月活动和相关保密宣传工作;开展了全县保密业务培训,提高全体干部的保密意识,确保保密工作安全运行。
3.党委总值班室运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:增加了党委总值班室人员力量,聘用了2名工作人员;按要求配备了必备工作设备、夜间值守必备生活设施;确保党委总值班室按要求正常运转,不因工作失误、运转问题被市级通报。
4.专线网络服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保了计算机保密检查系统服务器互联网专线畅通,为全县保密工作保驾护航。
5.县委大楼公共机构节能改造经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障了县委机关大楼及周转房的防水、警卫等安全设备设施维护升级,卫生间、楼梯间等公共设施的日常维修维护,公共区域绿化及文化氛围营造等;对县委机关大楼3600平方米的走廊等公共区域进行粉刷,提升了对外形象。
6.县委机关通信服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数12万元,执行数12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保了县委机关大楼电话、宽带和相关内网的畅通,为日常工作开展做好了保障。
7.党委主体责任工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成了全县党委主体责任的安排部署、组织协调、业务指导、督促检查、相关会议筹备及文印等工作;高质量完成了全县党风廉政主体责任市对县考核任务。
8.县委信息中心运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据全市总体安排,选派了信息员到省市跟班学习,提升县级信息人员业务水平;开展一次全县党委信息工作人员培训,提升了信息工作人员业务水平。
9.督查督办经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强工作力量,完成了脱贫攻坚指挥部安排的各项督查工作,全力保障督查助推脱贫攻坚巩固工作;按要求全力做好安排的年终考核、重点项目及其他临时性督查工作;围绕县委重大决策部署、重点工作任务和县委领导批示事项,加强督查督办力度,确保县委各类会议纪要及县委领导批示交办事项督办完成率达98%以上。
10.县委机关大楼水电费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在厉行勤俭节约的原则上,做好了县委机关大楼各单位的水电保障工作。
11.机要内网和机要设备运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保了机要设备的及时维修(护),及时更换相关易损易坏件和耗材,降低设备故障率;在故障后第一时间解决到位,确保了全县机要安全通道畅通。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为93.72万元,支出决算为219.02万元,完成预算的233.70%。决算数较预算数增加125.3万元,主要原因是一方面联村帮扶力度和资金投入加大;二是党群系统用车频次增加,导致差旅费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共35.35万元,其中政府采购货物类支出35.35万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆9辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。