索引号: 0001/2020-0146 发布文号: 2020年第528号
公开日期: 2020-10-19 公开目录: 预决算公开
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县农业科学研究所 2019年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

(三)培训费支出情况说明 

(四)会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购支出情况说明 

(三)国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

镇坪县农业科学研究所是一个副科级事业单位,围绕 “产业富民”总体目标,主要职责:1.开展中高山区玉米新品种选育工作;2.开展马铃薯脱毒及良种繁育体系建设;3.开展野生中药材驯化栽培和高产种植技术研究工作。加强农作物新品种选育、高效栽培技术等基础性研究工作,加强示范推广,积极服务三农,为全县农业发展提供科技支撑。

(二)内设机构

镇坪县农业科学研究所只有本级单位,根据《镇坪县机构编制委员会关于机构编制变更的通知》镇编委发(2007)2号和《镇坪县机构编制委员会关于印发镇坪县农业科学研究所“九定”方案的通知》镇编发(2013)26号文件要求,设立镇坪县农业科学研究所,隶属镇坪县农业农村和水利局,为副科级全额拨款事业单位,事业编制17人,无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,只有本级,没有所属二级预算单位:

序号

单位名称

1

镇坪县农业科学研究所(本级)

三、部门人员情况 

截止2019年底,本部门人员编制17人,全部为事业编制。实有人员15人,(其中专业技术人员15名),全部为在职在岗事业人员。单位管理遗属人员2人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                               金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

220.11

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

30

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

210.49

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

250.11

本年支出合计

210.49

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

55.59

年末结转和结余

95.21

收入总计

305.7

支出总计

305.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

 

 

 

合计

250.11

220.11

 

 

 

 

 

30.00

213

农林水支出

250.11

220.11

 

 

 

 

 

30.00

21301

农业

250.11

220.11

 

 

 

 

 

30.00

2130106

科技转化与推广服务

250.11

220.11

 

 

 

 

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                                金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

210.49

160.51

49.89

 

 

 

213

农林水支出

210.49

160.51

49.89

 

 

 

21301

农业

210.49

160.51

49.89

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

210.49

160.51

49.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                       公开04表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                               金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

220.11

1、一般公共服务支出

0

0

0

2、政府性基金预算财政拨款

0

2、外交支出

0

0

0

3、国有资本经营预算收入

0

3、国防支出

0

0

0

 

 

4、公共安全支出

0

0

0

 

 

5、教育支出

0

0

0

 

 

6、科学技术支出

0

0

0

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

0

0

0

 

 

8、社会保障和就业支出

0

0

0

 

 

9、卫生健康支出

0

0

0

 

 

10、节能环保支出

0

0

0

 

 

11、城乡社区支出

0

0

0

 

 

12、农林水支出

190.11

190.11

0

 

 

13、交通运输支出

0

0

0

 

 

14、资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

15、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

16、金融支出

0

0

0

 

 

17、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0

0

0

 

 

19、住房保障支出

0

0

0

 

 

20、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0

0

0

 

 

22、其他支出

0

0

0

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                               金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

220.11

本年支出合计

190.11

190.11

0

年初财政拨款结转和结余

55.59

年末财政拨款

结转和结余

85.59

85.59

0

一、一般公共预   

算财政拨款

220.11

 

 

 

 

二、政府性基金预 

算财政拨款

0

 

0

0

0

收入总计

275.70

支出总计

275.70

275.70

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                              金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

190.11

160.51

146.44

14.07

29.60

 

213

农林水支出

190.11

160.51

146.44

14.07

29.60

 

21301

农业

190.11

160.51

146.44

14.07

29.60

 

2130106

科技转化与推广服务

190.11

160.51

146.44

14.07

29.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                       公开06表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

160.51

146.44

14.07

 

301

工资福利支出

136.37

136.37

0.00

 

30101

  基本工资

52.23

52.23

0.00

 

30102

  津贴补贴

34.45

34.45

0.00

 

30103

  奖金

3.73

3.73

0.00

 

30107

  绩效工资

13.57

13.57

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.63

15.63

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.42

5.42

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.49

0.49

0.00

 

30113

  住房公积金

10.85

10.85

0.00

 

302

商品和服务支出

14.07

0.00

14.07

 

30201

  办公费

3.08

0.00

3.08

 

30202

  印刷费

0.47

0.00

0.47

 

30206

  电费

1.94

0.00

1.94

 

30207

  邮电费

0.17

0.00

0.17

 

30211

  差旅费

0.12

0.00

0.12

 

30213

  维修(护)费

0.97

0.00

0.97

 

30217

  公务接待费

0.56

0.00

0.56

 

30226

  劳务费

0.11

0.00

0.11

 

30228

  工会经费

2.84

0.00

2.84

 

30229

  福利费

0.80

0.00

0.80

 

30231

  公务用车运行维护费

1.39

0.00

1.39

 

30299

  其他商品和服务支出

1.62

0.00

1.62

 

303

对个人和家庭的补助

10.07

10.07

0.00

 

30304

  抚恤金

6.95

6.95

0.00

 

30305

  生活补助

3.12

3.12

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                      公开07表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                              金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

6.70

0

1.00

5.70

0

5.70

0

0

决算数

1.95

0

0.56

1.39

0

1.39

0

0

上年决算数

1.54

0

0.51

1.03

0

1.03

0

0

增减额

0.41

0

0.05

0.36

0

0.36

0

0

增减率

26.62%

0

9.8%

34.95%

0

34.95%

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                      公开08表

编制部门:镇坪县农业科学研究所(本级)                              金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2019 年全年收入合计250.11万元,比上年增加 58.02万元,增加30.2%,主要原因是新增其他收入(中药资源普查专项经费)引起收入增长。

2019 年全年支出合计 210.49万元,比上年增加44.59万元,增加 26.88%,主要原因是增加中药资源普查专项支出。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计250.11万元,其中:财政拨款收入220.11万元,占88%;其他收入(中药资源普查专项经费)30万元,占12%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计210.49万元,其中:基本支出160.51万元,占76.26%;项目支出49.98万元,占23.74%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收220.11万元,总体情况及比上年增长28.02万元,增加14.58%,主要原因是基本支出中人员经费预算收入增长造成。

2019 年财政拨款支出合计 190.11 万元,比上年增加 24.21万元,增加 14.59%,主要原因由于在职人员增加和增资,人员经费增长引起。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出190.11万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加24.21万元,增长14.59%,主要原因由于在职人员增加和增资,人员经费增长引起。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为220.11万元,支出决算为190.11万元,完成年初预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是中途追加预算项目资金30万元年底才到位,本年未能及时执行。

按照政府功能分类科目,农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出190.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.51万元,包括:人员经费支出146.44万元和公用经费支出14.07万元。

人员经费支出146.44万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):基本工资52.23万元;津贴补贴34.45万元;奖金3.73万元;绩效工资13.57万元;机关事业单位基本养老保险缴费15.63万元;职工基本医疗保险缴费5.42万元;其他社会保障缴费0.49万元;住房公积金10.85万元;抚恤金6.95万元;生活补助3.12万元。

公用经费支出14.07万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目):办公费3.08万元;印刷费0.47万元;电费1.94万元;邮电费0.17万元;差旅费0.12万元;维修(护)费0.97万元;公务接待费0.56万元;劳务费0.11万元;工会经费2.84万元;福利费0.8万元;公务用车运行维护费1.39万元;其他商品和服务支出1.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为6.7万元,支出决算为1.95万元,完成预算的29.1%。决算数较预算数减少4.75万元,主要原因是单位厉行节约,严格控制三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算1.39万元,占 71.28%;公务接待费支出决算 0.56万元,占 28.72%。具体情况如下:

 

 

1.因公出国(境)支出情况说明。 

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是没有因公出国(境)工作任务和相关预算

2.公务用车购置费用支出情况说明。 

2019年购置车辆0台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 

2019年公务用车运行维护费预算为5.7万元,支出决算为1.39万元,完成预算的 24.39%,决算数较预算数减少4.31万元,主要原因是我单位厉行节约,严格公务用车审批程序,大力压减开支。

4. 公务接待费支出情况说明。 

2019年公务接待11批次,98人次,预算为1万元,支出决算为 0.56万元,完成预算的56%,决算数较预算数减少 0.44万元,主要原因是我单位规范公务接待审批流程,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金29.6万元,占一般公共预算项目支出总额的13.45%。未涉及政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。 

1、玉米育种南繁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数10万元,执行数 10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施完成玉米自交系加代420个;完成玉米自交系早代测定210个;完成玉米重点组合配制93个;参试品种补配5个;通过项目实施,使玉米育种进程和科研成果转化速度大幅度提升。发现的问题及原因:预算执行进度有待加快、个别财政支出社会效益有待提高等问题,我单位将分析存在问题的原因,按照专项财政支出绩效评价工作的要求搞好检查及整改。下一步改进措施:进一步加强对重点项目、重点环节的检查力度,完善制度,创新工作方法。

2、中药材科研项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数16万元,执行数 16万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施完成野生濒危珍稀中药材资源采集保护13个品种;中药材标本的采集与制作680份;完成玄参脱毒种示范3亩及组培脱毒种苗5.5万株;开展中药材种植技术培训14场次;通过项目实施,为我县药材产业发展提供技术撑,促进镇坪县药材产业持续健康展。发现的问题及原

因:预算执行进度有待加快,资金使用效益有待提高。下一步改进措施:加快项目经费支出进度。按照县财政要求,对全年工作任务进度安排进行优化,通过调整工作进度。

3、镇坪道地药材园维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数3.6万元,执行数 3.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保护药材园内的各类设施完整,药材苗木无人畜破坏;保持药材园内清洁卫生;对园内各类药材苗木定期日常管理,保证药材苗木正常生长。通过项目实施,有效保证了中国药科大学“巴山药乡镇坪道地药材园”的窗口示范及宣传作用。

 

 








 

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为14.07万元,支出决算为14.07万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共17.29万元,其中政府采购货物类支出9.29万元、政府采购服务类支出8万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。