索引号: | 0001/2020-0197 | 发布文号: | 2020年第563号 |
公开日期: | 2020-10-19 | 公开目录: | 预决算公开 |
有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
(1)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;
(2)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
(3)协助政府管理和服务非公有制经济;
(4)促进行业协会商会改革发展;
(5)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;
(6)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁;
(7)依法加强会产管理和保护;
(8)完成上级工商联及县委、县政府交办的其他任务。
(二)内设机构。
根据上述职责,县工商联机关内设2个股室。即:行政办公室、业务股。
二、部门决算单位构成
示例:纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,本单位只包括本级:
序号 |
单位名称 |
1 |
镇坪县工商业联合会本级(机关) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
81.37 |
1、一般公共服务支出 |
14.20 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
66.08 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
81.37 |
本年支出合计 |
80.28 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.28 |
年末结转和结余 |
1.36 |
收入总计 |
81.64 |
支出总计 |
81.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||
合计 |
81.37 |
81.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
66.08 |
66.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
66.08 |
66.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
66.08 |
66.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
81.37 |
1、一般公共服务支出 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
66.08 |
66.08 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
81.37 |
本年支出合计 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款 结转和结余 |
10.8 |
10.8 |
0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
81.37 |
支出总计 |
81.37 |
81.37 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
80.28 |
80.28 |
54.74 |
25.54 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
66.08 |
66.08 |
54.74 |
11.34 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
66.08 |
66.08 |
54.74 |
11.34 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
66.08 |
66.08 |
54.74 |
11.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
80.28 |
54.74 |
25.54 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
46.55 |
46.54 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本医疗保险缴费 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
25.53 |
0.00 |
25.54 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
|
30206 |
电费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
30207 |
邮电费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30211 |
差旅费 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
30214 |
租赁费 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
30226 |
劳务费 |
9.18 |
0.00 |
9.18 |
|
30228 |
工会经费 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
决算数 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
上年决算数 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
增减额 |
-0.62 |
0 |
-0.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0.47 |
增减率 |
-48.82 |
0 |
-48.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计81.64万元,其中一般公共预算财政拨款81.37万元,年初结转和结余0.28万元,比上年减少0.46万元,主要原因是其他收入减少了。
2019年支出总计81.64万元,其中一般公共服务支出14.2万元,农林水支出66.08万元,年末结转和结余1.36万元,比上年减少0.46万元,主要原因是2019年公务接待费、培训费等支出减少了。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计81.37万元,其中:财政拨款收入81.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计80.28万元,其中:基本支出80.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计81.37万元,比上年减少0.19万元,减少的主要原因是项目支出减少了。
2019年财政拨款支出总计81.37万元,比上年减少0.19万元,减少的主要原因是项目支出减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出80.28万元,占本年支出合
计的98.66%。与上年相比,财政拨款支出减少1.28万元,减少1.6%,主要原因是项目支出减少了。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为53.2万元,支出决算为80.28万元,完成年初预算的150%。按照政府功能分类科目,其中:
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为53.2万元,支出决算为14.2万元,完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。
2、农林水支出类,年初预算为0万元,支出决算为66.08万元,完成年初预算的660.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.28万元,包括:人员经费支出54.74万元和公用经费支出25.54万元。
人员经费54.74万元,主要包括:基本工资18.44万元,津贴补贴16.01万元,奖金1.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费4万元,职业年金缴费0.84万元,职工基本医疗保险缴费2万元,住房公积金3.6万元,生活补助0. 4万元,医疗费补助1.8万元,奖励金6万元。
公用经费88.22万元,主要包括办公费3万元,印刷费2.37万元,电费0.05万元,邮电费0.3万元,差旅费7.5万元,租赁费0.04万元,公务接待费0.65万元,劳务费9.18万元,工会经费0.94万元,其他交通费用1.5万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.65万元,完成预算的93%。决算数较预算数减少0.05万元,主要原因是厉行勤俭节约,公务接待的批次、人次减少了。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.65万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无因公出国(境)团组费用。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是2019年单位没有购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是本单位没有公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待20批次,98人次,预算为0.7万元,支出决算为0.65万元,完成预算的93%,决算数较预算数减少0.05万元,主要原因是厉行勤俭节约,公务接待批次、人次减少了。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无培训费支出。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目绩效。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为6.3万元,支出决算为25.54万元,完成预算的405%。决算数较预算数增加19.24万元,主要原因是聘用人员工资及工作经费等费用增加了。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备*0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。