索引号: | 0001/2020-0300 | 发布文号: | 2020年第613号 |
公开日期: | 2020-10-19 | 公开目录: | 预决算公开 |
有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施,对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。
2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测,负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。
3、指导开展健康教育,健康促进工作以及行为干预。
4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。
5、拟定实施免疫接种规划,负责疫苗的使用管理,技术指导及效果分析评价。
6、负责重大疫情和突发性疫情的调查,提出控制措施,参与对危害公共卫生中毒事件的调查。
7、指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。
8、承担健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。
9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。
10.负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。
(二)内设机构。
无内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个.
序号 |
单位名称 |
1 |
镇坪县疾病预防控制中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本单位人员编制20人,目前单位实有23人(含借调7人),其中管理人员2人、副高1人、中级6人、初级12人,工勤2人、另有退休13人,遗属1人。中心设六科一站一所一室(计免科、流病科、地病科、结核病科、行政后勤科、妇保科、城关防保站、健康教育所、检验室),负责全县辖区内疾病预防控制和妇幼保健工作。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
222.85 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
8、其他收入 |
86.61 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
9、卫生健康支出 |
325.47 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
309.46 |
本年支出合计 |
325.47 |
用事业基金弥补收支差额 |
16.01 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
收入总计 |
325.47 |
支出总计 |
325.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||
合计 |
309.47 |
222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.61 |
|
210 |
卫生健康支出 |
309.47 |
222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.61 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100101 |
行政运行 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
285.62 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.61 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
285.62 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
325.47 |
323.08 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
325.47 |
323.08 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
301.62 |
299.23 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
301.62 |
299.23 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
222.85 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9、卫生健康支出 |
222.85 |
222.85 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
222.85 |
本年支出合计 |
222.85 |
222.85 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
222.85 |
支出总计 |
222.85 |
222.85 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
222.85 |
222.85 |
186.45 |
36.40 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
222.85 |
222.85 |
186.45 |
36.40 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
199.00 |
199.00 |
186.45 |
12.55 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
199.00 |
199.00 |
186.45 |
12.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
222.85 |
186.45 |
36.40 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
162.49 |
162.49 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.71 |
63.71 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.33 |
21.33 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.74 |
28.74 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
36.40 |
0.00 |
36.40 |
|
30202 |
印刷费 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
|
30206 |
电费 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
|
30207 |
邮电费 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
30213 |
维修(护)费 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
|
30214 |
租赁费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
18.60 |
0.00 |
1.50 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.80 |
决算数 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
上年决算数 |
5.99 |
0.00 |
1.50 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.30 |
增减额 |
-4.84 |
0.00 |
-0.35 |
-4.49 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
-0.30 |
增减率 |
-80.80% |
0.00% |
-23.33% |
-100% |
0.00% |
-100% |
0.00% |
-100% |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度总收入309.46万元,与2018年相比收入总计减少3.44万元,主要因为上级拨付经费减少。
支出总计325.47万元。与2018年相比支出总计增加12.57万元。与2018年同期相比支出增加主要是按照上级要求加大疾控及妇幼所有项目宣传力度。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计309.46万元。其中财政拨款收入222.85万元,占72.02%;其他收入86.61万元,占27.98%
三、支出决算情况说明
2019年支出合计325.47万元,其中:基本支出323.08万元,占99.26%;项目支出2.39万元,占0.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.本年度财政拨款收入222.85万元,与2018年相比收入总计减少3.44万元,主要因为上级拨付经费减少.
2.本年度财政拨款支出222.85万元。与2018年相比支出总计增加12.57万元。支出增加主要原因是按照上级要求加大疾控及妇幼所有项目工作宣传力度及扶贫。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度财政拨款支出222.85万元,占本年支出合计的68.47%,与上年相比,财政拨款支出减少了14.46万元,减少6.49%,主要原因是节约经费。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为185.56万元,支出决算为222.85万元,完成年初预算的120.09%。按照政府功能分类科目均为卫生健康支出。年初预算为185.56万元,支出决算为222.85万元,完成年初预算的120.09%。决算数大于预算数的主要原因是检验室增加检验项目,购买检验设备及试剂等;全体职工参与扶贫工作,下乡较多;按照上级要求,印制宣传资料,加大项目工作宣传力度。以上因素导致实际支出大于预算数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出222.85万元,包括:人员经费支出186.45万元和公用经费支出36.4万元。
人员经费:186.45万元,主要包括工资福利和对个人和家庭补助。其中:
1.工资福利162.49万元。其中基本工资63.71万元、津贴补贴35.39万元、其他社会保障缴费28.74万元、绩效工资21.33万元、住房公积金13.32万元。
2.对个人和家庭补助23.96万元(生活补助7.16万元、奖金16.80万元)。
公用经费:商品服务36.40万元(印刷费,23.85万元、电费1.59万元、邮电费0.31万元、维修费9.30万元、租赁费0.20万元、公务接待费1.15万元)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为18.60万元,支出决算为1.15万元,完成预算的6.18%。决算数较预算数减少17.45万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年无因公出境人员,未购置公务用车,无公务用车维护费,公务接待费1.15万元,无培训费及会议费。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,决算无因公出国(境)费支出;无公务用车购置费支出,无公务用车运行维护费支出,公务接待费支出决算1.15万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年,无因公出国(境)团组人员。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%.
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年,未购置车辆。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%.
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年,无公务用车运行维护费。预算为17.10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少17.10万元。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待30批次,65人次,预算为1.50万元,支出决算为1.15万元,完成预算的76.67%,决算数较预算数减少0.35万元,主要原因是节约经费,减少开支。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%.
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%.
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
疾病预防控制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。项目全年预算数31万元,执行数 31万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,全县突发公共卫生事件的消毒、监测及调查得到全面落实;通过开展正常冷链运转,使儿童接种率达到上级要求;通过以环境治理为重点,科学使用药物防治结合,定期开展病媒生物消杀活动,将我县县城区域病媒生物密度控制在国家级卫生县城以内,确保病媒生物防治工作顺利验收;通过对结核病、艾滋病、地方病的防治、管理及宣传,使我县结核病、艾滋病及地方病患病率得到下降,已确诊患者规范治疗率得到提高,知识知晓率得到提高。
发现的问题:冷链设备老化,经费有限,不能满足正常业务开支。
下一步改进措施:力争积极争取经费,更换冷链设备。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为0万元,支出决算为23.85万元。决算数较预算数增加23.85万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共2.39万元,其中政府采购货物类支出2.39万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备1台;单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台;购置单价100万元以上的专用设备0台。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。