索引号: 0025/2018-0033 发布文号: 财〔2018〕19号
公开日期: 2018-01-29 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

共青团镇坪县委2018年预算公开说明

一、部门主要职责

1、领导全县共青团工作。

2、负责全县青工、青农和学校团队的常务性工作。

3、负责全县各级团组织和少先队组织建设,协助党组织管理,选拔和培训团干部。

4、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年和先进青年集体。

5、团结带领全县团员青年在建立社会主义市场经济体制中发挥生力军和突击队作用,完成以青少年为主体的各项工作任务。

6、负责全县青少年的合法权益,承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参加协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的各种,负责县未成年人保护委员会的日常工作。

8、负责调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年思想教育,青少年事业发展等各项工作,为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

9、负责募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”及“保护母亲河”的有关工作。

10、负责县直党、政、群机关及直属企事业单位团组织工作。

11、承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

二、2018年年度工作目标

(一)是开展好各项特色活动。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神为契机,深入开展 “不忘初心跟党走 自然国心团旗扬”、“红领巾大讲堂”、“民族精神代代传”等活动,重点开展以“劳动.创造.奋斗”为主题的青少年励志教育活动、“青春纪念”团日活动、“关爱农民工子女”、“我为团旗添光彩”、“传承雷锋精神,参与志愿服务,共建美丽镇坪”等主题志愿活动。

(二)是创新开展青年就业创业工作。加大青年就业创业见习基地建设,丰富活动载体,提高青年就业创业服务水平,为青年提供更多工作岗位。

  (三)是深入开展关爱留守儿童工作。健全关爱留守儿童工作组织,设计丰富多样关爱活动,发动全社会力量共同关爱留守儿童。

(四)是加大社会组织扶持力度。进一步加强青春驿站建设力度,制定社会组织培育规划,积极引导青年社会组织服务青年成长成才。

(五)是落实大学生志愿服务西部计划志愿者工作。健全志愿者管理组织,为志愿者提供更好的工作环境。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

共青团镇坪县委员会为正科级财政全额预算单位。单位预算严格按照预算法规定执行,搞好预算编制、预算收支、预算执行。

四、单位人员情况说明

 共青团镇坪县委员会编制数4人,其中书记1名,副书记1名,少先队总辅导员1名,科员1名。目前实有人数5(其中聘用人员1人志愿者2)

 

五、部门国有资产占用使用情况说明

截止20171231日,我单位是财政全额拨款单位,参公管理,无车辆,2018年部门预算也未安排车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位部门专项业务经费实行预算绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款8万元。人员经费支出14.07万元,公用经费支出5万元。预算当年拨款比上年有所减少,原因是严格执行培训费的管理,财政经费压低。工资福利支出有所增加原因是单位人员开支增加而增加。

七、2018年预算收支说明

()收支预算总体情况

2018年,团县委收入预算安排27.43万元,2017年减少5.87%,减少原因是:人员调出,工资支出部分减少。

2018年,团县委支出预算安排27.43万元,2017年减少5.87%,减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2018年,团县委财政拨款收支27.43万元,较2017年减少5.87%,减少原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,团县委一般公共预算拨款收入27.43万元,较2017年减少5.87%,减少原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出27.43万元,其中:行政运行(2012901)科目支出27.43万元,较2017年减少5.87%,减少原因同上。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出27.43万元,较2017年减少5.87%,主要因为人员调出,工资支出部分减少。其中:基本工资6.13万元,津贴补贴5.80万元,其他社会保障0.72万元。住房公积金0.14万元。办公费用0.72万元。商品和服务支出5.0万元。印刷费0.47万元。邮电费0.20万元。差旅费1.20万元。公务接待费0.50万元,劳务费0.10万元,工会经费0.31万元,其他交通费用1.50万元。

()政府性基金预算支出情况

2018年我单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算情况

2018年我单位无国有资本经营预算收支。

(六)三公经费预算情况

2018年我单位三公经费预算0.5万元,主要是公务接待费支出0.5万元,较2017年减少37.5%,减少原因是:严格控制公务接待支出,较2017年大幅减少。

会议费和培训费支出预算0万元,培训费较上年减少2000元,减少的原因是严格执行培训费管理办法,今年不组织大型培训。

(七)机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算3.5万元,主要是保障机关运转经费。包括办公印刷费、邮寄费、会议费、日常维修费等其他费用。较上年度有所增加,原因是办公人员有所增加而增加。

(八)政府采购情况

2018年本单位政府采购预算0.9万元,主要是办公室购置办公设备。 由于办公人员不够,计划7月新增志愿者采购办公桌椅和电脑。较上年度有所减少原因同上。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:团县委2018年部门预算公开报表