索引号: | 0001/2019-0119 | 发布文号: | 镇财发[2019]29号 |
公开日期: | 2019-04-19 | 公开目录: | 三公经费 |
有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
镇坪县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织,受中共镇坪县委领导,接受安康市科学技术协会的工作指导。
主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展;拟定全县科普工作规划并组织实施:动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神,推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动;指导科普阵地的规划,建设和管理及科普队伍的建设工作;表彰优秀科技工作者,举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作,推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益;开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务,促进科技成果的转化;接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作;开展科技交流与合作,发展科技团体和科技工作者的友好往来;管理所属学会,指导下级科协的业务工作;
承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务;
机构设置: 县科协设行政办公室、业务综合办公室(学会部、科普部)各一个。
二、2019年年度部门工作任务
2019年,县科协将着力围绕县委、县政府中心工作以及省、市科协工作重点,紧密结合我县经济和社会发展的实际,以提高全民科学素质为着力点,按照“四服务一加强”的工作定位,加大科普宣传力度,健全科普保障机制,全面推动我县科协工作再上一个新台阶。
(一)、推进科技助力精准扶贫,抓好县科协在友谊村帮联的包联工作,确保在美丽乡村建设中增砖添瓦。
(二)、着力服务创新驱动发展,进一步推进院士工作站建设申报新建科技专家工作站2个;
(三)、组织搞好重点科普活动,精心举办“全国科普日”活动;
(四)、扎实推进《科学素质纲要》实施,积极协助完成市对县《科学素质纲要》实施工作考核任务;
(五)、认真做好“科普惠农兴村计划”工作;
(六)、抓好党风廉政建设,认真落实“两个责任”加强科学机关干部管理和监督,推动“三项机制”落地生根;
(七)、扎实打好科普基础,建设电子科普画廊一至二个。
(八)、积极开展深化改革,努力完成科协系统的深化改革和换届工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(镇坪县科协),属一级行政部门预算单位,经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式,相互监督、相互制约,严格控制各项支出,财务管理规范、完整。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制3人,其中参公管理的事业编制3人;实有人员3人,其中参公管理的事业3人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。单位拥有固定资产43430元(其中包括:电脑、打印机等电子产品及办公通讯设备家具用具)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务经费实现目标绩效管理,涉及一般公共预算拨款6万元。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入34.4898万元,其中一般公共预算拨款收入34.4898万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加2.4398万元(上年预算收入为32.05万元),主要原因是本年度增加了科普专项经费2万元和人员工资正常晋档等;2019年本部门预算支出34.4898万元,其中一般公共预算拨款支出34.4898万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加2.4398万元(上年预算支出为32.05万元),主要原因是本年度增加了科普专项经费2万元和人员工资正常晋档等。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入34.4898万元,其中一般公共预算拨款收入34.4898万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.4398万元,主要原因是本年度增加了科普专项经费2万元和人员工资正常晋档等;2019年本部门财政拨款支出34.4898万元,其中一般公共预算拨款支出34.4898万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.4398万元,主要原因是本年度增加了科普专项经费2万元和人员工资正常晋档等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出34.4898万元,较上年增加2.4398万元,主要原因是本年度增加了科普专项经费2万元和人员工资正常晋档等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出34.4898万元,其中:
行政运行(科学技术)(2060101)34.4898万元,较上年增加2.4398万元,原因是本年度增加了科普专项经费2万元和人员工资正常晋档等;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出34.4898万元,其中:
工资福利支出(301)23.0048万元(上年为22.39万元),较上年增加0.6148万元,原因是人员工资正常晋档;
商品和服务支出(302)5.4850万元(上年为5.66万元),较上年减少0.175万元,原因是财政统一下调人员经费标准;
对个人和家庭的补助支出(303)0.969万元(上年为0.53万元),较上年增加0.439万元,原因是人员工资正常晋档增加退休费等。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出34.4898万元,其中:机关工资福利支出22.0358万元,机关商品和服务支出11.485万元,对个人和家庭的补助支出0.969万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,较上年无变化。其中:公务接待费费0.8万元,较上年无变化;
2019年无会议费及培训费支出,较上年持平。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排3.325万元,较上年减少0.175万元,原因是财政统一下调人员经费标准。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。